Σήμερα, κατά τη διάρκεια της 42ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου Ρόδου για το οικονομικό έτος 2025. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός είναι αυξημένος συγκριτικά με τους προηγούμενους και ανέρχεται στο ποσό των 215.467.830,23 ευρώ, αντανακλώντας τις νέες προτεραιότητες και ανάγκες του δήμου.
Η διαφορά σε σχέση με τους προηγούμενους προϋπολογισμούς είναι εμφανής:
• 2025: 215.467.830,23
ευρώ
• 2024: 188.193.446,74
ευρώ
• 2023: 184.016.943,63
ευρώ
Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών, ενώ παράλληλα ενσωματώνει προγραμματισμένες δαπάνες για νέα έργα, κοινωνικές παροχές και ενίσχυση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ο προϋπολογισμός αποτελεί την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ή άλλων αρμόδιων διοικητικών οργάνων), με την οποία καθορίζονται οι πηγές εσόδων και οι προβλεπόμενες δαπάνες του δήμου για το οικονομικό έτος. Βασίζεται σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις και διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη:
• Τα διαχειριστικά αποτελέσματα προηγούμενων ετών.
• Τις αναμενόμενες εισπράξεις για το νέο έτος.
• Τις εκτιμώμενες δαπάνες, όπως απορρέουν από τρέχουσες υποχρεώσεις και μελλοντικές ανάγκες.
Η κατάρτιση του σκέλους των εσόδων γίνεται από την οικονομική υπηρεσία του δήμου, η οποία συλλέγει δεδομένα από διάφορες πηγές, όπως:
1. Νομοθετημένα Έσοδα:
– Καθορίζονται από την πραγματική τους απόδοση και τις σχετικές οδηγίες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) περί κατάρτισης του προϋπολογισμού.
2. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ):
– Περιλαμβάνουν λειτουργικές δαπάνες σχολείων, επιχορηγήσεις για επενδύσεις, και άλλα κονδύλια που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4172/13.
3. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ):
– Οι επιχορηγήσεις καθορίζονται βάσει των αποφάσεων ένταξης έργων.
4. Υπόλοιπα Ταμείου και Απαιτήσεις:
– Το χρηματικό υπόλοιπο και τα εισπρακτέα έσοδα με βάση την απογραφή της 31ης Αυγούστου κάθε έτους.
Η καταγραφή των δαπανών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υποχρεώσεων και αναγκών. Η οικονομική υπηρεσία συγκεντρώνει στοιχεία από όλες τις υπηρεσίες του δήμου για να διαμορφώσει το τελικό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη:
• Προμήθειες Υλικών και Υπηρεσιών:
– Επενδυτικά αγαθά και υλικά που απαιτούνται ανά υπηρεσία.
– Συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.
• Τεχνικό Πρόγραμμα:
– Περιλαμβάνει συνεχιζόμενα έργα και νέες επενδυτικές δράσεις.
• Υποχρεωτικές Εισφορές:
– Όπως επιβάλλονται από ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.
• Μισθοδοσία Προσωπικού:
– Ανάλυση κόστους ανά εργαζόμενο, λαμβάνοντας υπόψη νέες προσλήψεις, αποχωρήσεις και υπερωρίες.
• Λοιπές Δαπάνες:
– Αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων.
– Τοκοχρεολύσια από δανειακές υποχρεώσεις.
Το τελικό σχέδιο προϋπολογισμού για το 2025 απεικονίζει αναλυτικά τις εκτιμήσεις για τα έσοδα και τις δαπάνες, διαχωρισμένα ανά κωδικό αριθμό. Η καταγραφή αυτή εξασφαλίζει διαφάνεια και ορθολογική διαχείριση, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου Ρόδου.
Η προσαύξηση των πόρων και η στοχευμένη κατανομή τους αναμένεται να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του δήμου, υποστηρίζοντας νέες δράσεις και έργα υποδομής.